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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2022-03-07 14:08

你好,你以后要收回嗎?

大白熊、 追問

2022-03-07 14:10

目前還不清楚

小惑老師 解答

2022-03-07 14:11

那你先做往來掛賬處理

大白熊、 追問

2022-03-07 14:12

是不是 借:固定資產 車不含稅價+車購稅+上牌費  借 應交稅費 待認證進項稅額   貸:銀行存款 車購稅  貸:其他應付款

大白熊、 追問

2022-03-07 14:12

車稅本期不抵扣

大白熊、 追問

2022-03-07 14:20

是不是這樣做?還有收到的保險該怎么做賬?

小惑老師 解答

2022-03-07 14:38

是的,您的分錄處理正確

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相關問題討論
你好,你以后要收回嗎?
2022-03-07 14:08:20
同學你好 借固定資產 貸其他應付款 這樣做
2022-03-07 13:45:19
借固定資產 貸、銀行存款、 其他應付款。
2022-03-07 14:36:05
借;主營業務成本 貸;銀行存款等科目
2017-03-13 14:17:51
借:其他應付款 貸:銀行存款 借:營業外支出 借:銀行存款 貸:其他應付款
2026-01-11 16:22:18
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