老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶(hù)的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】 把出納賬戶(hù)余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是一個(gè)咨詢(xún)服務(wù)公司,是核定征收企業(yè),預(yù)計(jì)今年要開(kāi)200萬(wàn)的普通銷(xiāo)售發(fā)票,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅怎么繳納呢,企業(yè)要承擔(dān)多少的所得稅
答: 同學(xué)你好 企業(yè)的話(huà)不是個(gè)體戶(hù)也不是合伙企業(yè) 都是按照利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅的
老師您好,我的個(gè)體戶(hù)是“核定征收”得,我剛查到核定銷(xiāo)售額,那我的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是按照稅率*核定銷(xiāo)售額么?
答: 你好,不是,如果按照銷(xiāo)售額核定,先計(jì)算銷(xiāo)售額*核定稅率,然后再找對(duì)應(yīng)的個(gè)稅稅率計(jì)算個(gè)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人核定4%征收所得稅,一季度銷(xiāo)售10萬(wàn)元,怎么計(jì)算所得稅?
答: 你好,企業(yè)所得稅=不含稅收入*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率=10萬(wàn)*4%*所得稅稅率







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輝 追問(wèn)
2022-03-10 11:27
輝 追問(wèn)
2022-03-10 11:29
樸老師 解答
2022-03-10 11:32