老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,財務(wù)報表其他應(yīng)付款能是負數(shù)嗎?財務(wù)報表中其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么填報?
答: 你好 可以的 。 一般是會重分類的。 在資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額。
老師您好,請問其他應(yīng)付款負數(shù)填財務(wù)報表填哪里啊
答: 同學,你好 可以填在其他應(yīng)付款借方負數(shù),可以填在貸方
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款為負數(shù),申報財務(wù)報表時是不是填入預收賬款和其他應(yīng)付款正數(shù),財務(wù)軟件沒有重分類功能,那只申報時填寫正數(shù)可以嗎?
答: 你好,調(diào)表不調(diào)賬重分類下
老師好,請問企業(yè)準備注銷,有存貨250萬,其他應(yīng)付款220萬,可以對沖嗎?有稅的問題嗎?注銷財務(wù)報表需要注意什么?
請問老師,財務(wù)報表里其他應(yīng)付款出現(xiàn)負數(shù),是不是要調(diào)整到其他應(yīng)收款中?是必須要調(diào)整么?






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陪你考證的初級班主任 追問
2022-03-12 15:43
玲老師 解答
2022-03-12 15:43
陪你考證的初級班主任 追問
2022-03-12 15:48
玲老師 解答
2022-03-12 15:50