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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-12 14:54

你好 存貨要銷售了 交稅 應(yīng)付支付了不用付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入  往來科目做平  

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-12 15:43

其他應(yīng)付是借法人個人的借款,可以用存貨沖抵嗎?存貨不銷售,放在報表上可以嗎?

玲老師 解答

2022-03-12 15:43

可以,相當銷售了,往來對沖

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-12 15:48

需要繳稅嗎?如果存貨不處理可以嗎?

玲老師 解答

2022-03-12 15:50

存貨需要交稅的,不處理直接交稅也可以

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你好 可以的 。 一般是會重分類的。 在資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額。
2021-02-26 18:09:40
同學,你好 可以填在其他應(yīng)付款借方負數(shù),可以填在貸方
2022-04-08 13:55:29
你好,其他應(yīng)付款是負數(shù)說明企業(yè)沒有債務(wù),沒有影響
2019-10-12 09:59:19
你好,調(diào)表不調(diào)賬重分類下
2023-10-17 09:21:43
你好,其他應(yīng)付款是負數(shù),代表其他應(yīng)收。
2024-10-09 10:03:07
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