老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


老師,請問一下,提交預支招待費,后面拿發票回來,我的分錄應該怎么做呢?提前預支是借:管理費用-招待費2000,貸:銀行存款2000,發票回來應該怎樣做,謝謝
答: 同學你好,預支招待費時,不需要計入管理費用的。應該是:借:其他應收款 貸:庫存現金或銀行存款 拿票報銷時,填報銷單 借:管理費用-業務招待費 貸:其他應收款 庫存現金(少預支的部分) 你在預支時已經計入了管理費用,后續拿票回來的時候不需要再做任何分錄了
老師問一下購買的大米送客戶當時直接借:管理費用-業務招待費,貸:銀行存款,現在匯算招待費調整了是不是就可以呀!
答: 同學你好 對的 按照比例調增
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買的購物卡送給客戶,開具有發票。,能直接做借:管理費用業務招待費 貸:銀行存款嗎
答: 不能,你不能用銀行存款抵扣購物卡里的費用,如果要開具發票,那么應該是貸款,借款是把現金轉給客戶,可以用購物卡抵扣費用,也可以付現金。








粵公網安備 44030502000945號



MM 追問
2022-03-15 11:21
胡芳芳老師 解答
2022-03-15 11:24
MM 追問
2022-03-15 11:27
胡芳芳老師 解答
2022-03-15 11:31