老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


招標(biāo)費(fèi)的發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸 其它應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款?
答: 招標(biāo)費(fèi)的發(fā)票借管理費(fèi)用貸其它應(yīng)收款,這是關(guān)于招標(biāo)費(fèi)發(fā)票的分錄,借方是管理費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)收款,也就是說管理費(fèi)用可以從其他應(yīng)收款中解決,而招標(biāo)費(fèi)的發(fā)票就是將費(fèi)用從管理費(fèi)用中扣除。借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這一般是購買招標(biāo)費(fèi)的時候需要辦理的業(yè)務(wù),目的是將從其他應(yīng)收款中劃撥的金額轉(zhuǎn)入銀行存款帳戶,供公司支付招標(biāo)費(fèi)。拓展知識:對于招標(biāo)費(fèi)的發(fā)票,在分錄時需要謹(jǐn)記:借方科目是管理費(fèi)用,貸方科目是其他應(yīng)收款,如果購買招標(biāo)費(fèi)時需要支付現(xiàn)金,則需要再做一筆借其他應(yīng)收款貸銀行存款的交易。
老師,請問收到中標(biāo)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的會計(jì)分錄怎么做啊?1、交:借:其他應(yīng)收款-投標(biāo)費(fèi)用 貸:銀行存款2、退:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-投標(biāo)費(fèi)用3、收發(fā)票:借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi)用 貸:?
答: 你好,他退回來了,其中的一部分還是全部退回來了。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我公司收到門面租金,我2月沒有確認(rèn)收入,借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 1月份計(jì)提了相關(guān)費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 3月份確認(rèn)收入 借:其它應(yīng)付款 貨:其它營業(yè)收入。每月產(chǎn)生的費(fèi)用借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 對不對?
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以的





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


