老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-進(jìn)項(xiàng)稅額這樣做的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么計(jì)算出來(lái)的?
答: 肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
原科目: 借: 應(yīng)收賬款 19200 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 18113.20755 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 1086.792453 重復(fù)計(jì)提,其中含19200 借: 應(yīng)收賬款 293437.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 16609.67 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 276827.83
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 16609.67 借:應(yīng)交稅金 - 銷項(xiàng)稅 276827.83 貸:應(yīng)收賬款 293437.5 沖銷后,仔細(xì)核對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況,確認(rèn)應(yīng)收賬款、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅的準(zhǔn)確金額。比如檢查合同約定、發(fā)票開(kāi)具情況、貨物交付情況等,確保后續(xù)賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。如果稅率適用錯(cuò)誤或者計(jì)算錯(cuò)誤,還需要對(duì)應(yīng)調(diào)整收入和稅金的金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開(kāi)具發(fā)票不確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款貸銷項(xiàng)稅額。確認(rèn)收入直接是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。還是紅沖之后直接做正常的分錄
答: 你好,是什么情況下開(kāi)具了發(fā)票卻不確認(rèn)收入呢??









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謙讓的大米 追問(wèn)
2022-03-17 10:27
鄒老師 解答
2022-03-17 10:30
謙讓的大米 追問(wèn)
2022-03-17 10:32
鄒老師 解答
2022-03-17 10:37