老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


我3月14號接手帳,2月之前的帳別人可以來報銷嗎
答: 同學(xué),你好,2月之前的帳別人可以來報銷?是什么意思,沒太明白,不好意思。
接手一家出口公司,去年的出口為申報,今年轉(zhuǎn)內(nèi)銷了!這筆帳應(yīng)該怎么做呢
答: 直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷就可以了。 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)處理: 沖減出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入。 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)行會計處理: 對不符退稅規(guī)定、退稅憑證不全或其他原因造成無法退稅的,應(yīng)調(diào)整出口銷售成本,須辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)。 借:主營業(yè)務(wù)收入--外銷收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--視同內(nèi)銷 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)出口收入除以(1+征收率)*征收率 借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅--增值稅 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(出口退稅)紅字 借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷 紅字 貸 其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅----消費(fèi)稅 紅字 借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(外銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅字
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新接手賬,按審計報告做期初可以嗎
答: 你好,學(xué)員,這個是什么數(shù)據(jù)的





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


