老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師好,問下,2021年做了一些費用,沒有發票,但在2022年收到發票,但 發票金額要多于21年做的費用,這種情況 怎么做賬
答: 你好;? ?你在匯算之前能取得合理發票的話 都可以稅前扣除的 ;? ? ?意思是暫估少了嗎? 那你就紅沖暫估 按實際發生的金額來做賬? ?;跨年了? 要走以前年度損益調整科目處理的??
請問下老師,員工拿了一筆費用來報銷,金額有點,公司暫時還不能報銷,但是這筆費用是2021年的,想把賬做到2021年,但是2021年還沒報銷付款,要在2022年付,這種情況需要怎么做賬呢?
答: 你好!你21年計提,22年支付
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,就是2021年有一些費用增值稅專用發票,最近沒有收入,發票沒法抵扣,請問這些發票該怎么處理啊,可以留到22年嗎?還是做到21年12月份,做的話該怎么做賬呢?
答: 你好? 可以留 抵 后面交稅時抵扣?
老師,在2021年時,支付了很多成本費用。比如支付的一些材料費,因為一直催不到發票回來,我就掛在預付賬款。到現在要做2021年的匯算清繳了,發票還是沒有催回來。這種情況,我要做納稅調增嗎
老師年末有發票開錯寄回,但是有一部分費用是21年的,我想請問我這個年末無需做賬,到了22年年初做調整以前年度嗎?還是說年末該做費用還是做費用?發票已經寄回也未抵扣的情況下。
老師,請問,2021年在不確定是否能收到專票的情況下,費用計入是按全額計入113,2022年一季度收到了專票,進項稅13元,在2022年做賬時,怎么做?




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愛雪 追問
2022-03-18 18:05
meizi老師 解答
2022-03-18 18:07
愛雪 追問
2022-03-18 18:09
meizi老師 解答
2022-03-18 18:10
愛雪 追問
2022-03-18 18:19
meizi老師 解答
2022-03-18 18:25