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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-22 09:05

你好,這個備用金在哪個科目里面?其他應收款嗎?

郭老師 解答

2022-03-22 09:05

如果是的話,借管理費用誤餐費貸其他應收款。

可樂king 追問

2022-03-22 09:06

備用金放在其他應付款—法人

郭老師 解答

2022-03-22 09:08

借管理費用誤餐費
貸,其他應付款,法人。

可樂king 追問

2022-03-22 09:09

我寫借:應付福利費 貸:其他應付款一法人,在資產負債表中顯示應付福利費為負數,如何處理?

郭老師 解答

2022-03-22 09:11

你好,你這個分錄刪除了,他不需要通過應付職工薪酬,我上面給你寫的分錄就是啊,人家是直接做管理費用。

可樂king 追問

2022-03-22 09:12

已經跨月跨年了怎么處理

郭老師 解答

2022-03-22 09:14

你好,借其他應付款貸應付福利費,這個是紅沖的。

可樂king 追問

2022-03-22 09:16

紅沖之后再把你正確的分錄放后面可以嗎?

郭老師 解答

2022-03-22 09:16

可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
你好,這個備用金在哪個科目里面?其他應收款嗎?
2022-03-22 09:05:05
首先,你需要確認報銷的誤餐費是否有實物憑證?比如發票或者收據等?
2023-03-24 14:02:27
你好,這個計入工資核算 借管理費用/銷售費用 貸應付職工薪酬
2022-02-17 09:55:37
同學,你好 需要報銷的 借:管理費用 貸:銀行存款
2024-02-05 15:23:43
那個計入管理費用-福利費
2024-08-19 15:11:28
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