老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


個(gè)人去國(guó)稅局代開租車發(fā)票,是不是1個(gè)點(diǎn)。。個(gè)人所得稅多少???
答: 你好 是1 個(gè)稅是 20%交的?
老師,我是開鮮花店的,店面很小10平米,國(guó)稅局看我美團(tuán)外賣月售在7萬元,我是下崗職工,其中7萬元包括自己進(jìn)花的本錢,國(guó)稅局有關(guān)人員說我要安7萬的毛利來交個(gè)人所得稅,
答: 同學(xué)好,這個(gè)你可以以國(guó)企下崗職工的身份去申請(qǐng)一個(gè)優(yōu)惠。 這個(gè)7萬交個(gè)稅肯定不對(duì)的,而且你還有一點(diǎn),這個(gè)里面有多少錢是刷單的錢是不對(duì)。所個(gè)要和他們商量一下可以找回來了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
趙某從A國(guó)取得股息所得(稅前)折合人民幣8000元,已在A國(guó)繳納個(gè)人所得稅400元;從B國(guó)取得翻譯所得(稅前)人民幣60000元,已在B國(guó)繳納個(gè)人所得稅18000元,下列說法正確的有(?。.對(duì)A國(guó)所得補(bǔ)繳個(gè)人所得稅1200元B.對(duì)A國(guó)所得不補(bǔ)繳個(gè)人所得稅C.對(duì)B國(guó)所得補(bǔ)繳個(gè)人所得稅5600元D.對(duì)B國(guó)所得不補(bǔ)繳個(gè)人所得稅E.趙某應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅合計(jì)為0AD來自A國(guó)所得抵免限額=8000×20%=1600(元),在A國(guó)實(shí)際繳納個(gè)人所得稅400元,應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅=1600-400=1200(元);來自B國(guó)所得的抵免限額=60000×有的題目無抵免?到底哪種情況有抵免?
答: 你好,同學(xué)。 你這里ab國(guó)都繳納過稅,屬于有抵免的,








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