老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


附加稅是按照減免前的增值稅費(fèi)繳納,還是按減免后的增值稅費(fèi)繳納?
答: 是按減免后的增值稅費(fèi)繳納
A企業(yè)是免增值稅的企業(yè),它轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)還需要開票繳納增值稅等稅金不?如果是資產(chǎn)重組是不是不用繳納增值稅?況且轉(zhuǎn)讓也沒增值?
答: 您好,如果是公司制法人企業(yè)小規(guī)模適用3%稅率的到12月31日前免征增值稅;一般轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)要征增值稅;如果資產(chǎn)重組按照財(cái)稅(2016)36號文貨物及土地和不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不征增值稅,可開不征稅的普票。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
繳納增值稅稅金的時(shí)候,用應(yīng)交增值稅_已交稅金,還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
答: 你好 這個(gè)是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
不動(dòng)產(chǎn)租賃行業(yè) 就是二房東 是5%征收率 在2022.4.1-2022.12.30號 是 季度不超過45萬 是免增值稅 季度超過45萬 全額繳納增值稅是嗎
老師,我想問下小規(guī)模季度30萬內(nèi)是免增值稅的,如果超過了30萬就是全額繳納增值稅嗎?為什么可以填這個(gè)
老師,一次性收取的租金,增值稅不是應(yīng)該全部繳納增值稅稅嗎,為什么分?jǐn)偤笤伦饨鸩怀^15萬元的,可享受小規(guī)模納稅人免征增值稅優(yōu)惠呢?









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