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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-04-06 11:14

借:固定資產清理3.2
      累計折舊1.2
貸:固定資產4.4
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理 1
      應交稅費-增值稅-銷項
結轉清理余額
借:營業外支出
貸:固定資產清理

借:固定資產清理
貸:營業外收入

記得要微笑 追問

2022-04-06 12:04

這個不用資產處置損益嗎

家權老師 解答

2022-04-06 12:11

小企業會計準則不用那個科目

記得要微笑 追問

2022-04-06 13:04

結轉清理余額怎么結轉,老師

記得要微笑 追問

2022-04-06 13:05

能不能給我做一個完整的分錄

記得要微笑 追問

2022-04-06 13:06

固定資產原值4.4萬,已計提折舊1.2萬,未計提折舊3.2萬,現在處置金額含稅是1萬,這個如何進行賬務處理

家權老師 解答

2022-04-06 13:07

結轉清理余額
借:營業外支出
貸:固定資產清理

借:固定資產清理
貸:營業外收入

記得要微笑 追問

2022-04-06 15:58

清理余額是1萬這個數值,還是怎么取數

家權老師 解答

2022-04-06 16:02

化個簡單的丁字賬戶,把固定資產清理結平就是了

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同學你好 是的呢,當月增加的要到下月計提,當月減少的,當月仍應當計提
2022-03-31 20:43:47
你好,固定資產模塊推定生成總賬憑證了嗎?
2022-01-09 20:58:47
你好,固定資產臺賬的凈值=原值-累計計提的折舊,如果沒有計提減值準備就是一致的,
2020-05-18 21:58:21
你好 借應付帳款 貸固定資產 折舊需要紅沖借累計折舊 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2023-02-03 00:01:13
同學你好 轉到營業外
2023-08-14 10:58:36
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