老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時(shí)沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯(cuò)誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計(jì)入固定資 問
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個(gè)報(bào)表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


老師,公司員工的內(nèi)部往來,實(shí)際上是已經(jīng)清賬了,但因會計(jì)變換頻繁,導(dǎo)致賬上一直還有往來掛賬,這個(gè)要調(diào)整的話,怎么調(diào)整
答: 你好,是哪個(gè)科目還有余額?
老師,我們和往來公司對賬,實(shí)際上我們的往來款已經(jīng)走完賬了,但是賬上還有,這個(gè)該怎么調(diào)整啊
答: 您好,走完帳了,那就是平了是嗎,您直接做付款就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問下?lián)Q財(cái)務(wù)軟件了,之前代理記賬,現(xiàn)在換軟件后往來之前賬上的數(shù)沒放過來,按調(diào)整后做了賬,但是材料商錢已付清,但賬上一直有金額,怎么處理
答: 賬上你做,只有應(yīng)付賬款不對,銀行 和庫存現(xiàn)金是不是都可以對上,之前不平是不是掛未分配利潤,那這個(gè)做借應(yīng)付賬款 貸未分配利潤




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



5fsshz 追問
2022-04-07 11:06
小云老師 解答
2022-04-07 11:09