老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


1.某企業(yè)某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):銷售A貨物1000件,不合稅單價(jià)1500元;銷售B貨物2000件,不含稅單價(jià)1400元;銷售C貨物500件,不含稅單價(jià)500元;當(dāng)月生產(chǎn)一種新產(chǎn)品500件,生產(chǎn)成本為每件2000元,其中100件作為福利發(fā)放給職工,400件送給客戶。已知市場(chǎng)上沒有類似產(chǎn)品,成本利潤(rùn)率為10%,增值稅稅率13%,求企業(yè)當(dāng)月銷頂稅額。
答: 求企業(yè)當(dāng)月銷頂稅額 1000*1500*0.13+2000*1400*0.13+500*500*0.13+500*2000*1.1*0.13=734500
購(gòu)入甲材料6000kg 不含稅單價(jià)8元 貨款未付 材料已入庫(增值稅率為13%)
答: 借:原材料48000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)6240 貸:應(yīng)付賬款54240
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
從供應(yīng)商購(gòu)入a材料,1萬件不含稅單價(jià)20元,購(gòu)入b材料兩萬件,不含稅價(jià)15元。增值稅稅率13%,所有材料均已入庫,所有款項(xiàng)均以支票支付。
答: 借原材料_a材料20 —b材料15 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額4.55 貸銀行存款39.55










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