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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-04-07 11:52

你好;  負(fù)數(shù)了 ? 你們貨物發(fā)出去了嗎   

youyounana 追問

2022-04-07 12:09

早就出去了。

meizi老師 解答

2022-04-07 12:21

 發(fā)出去了。 就做 借應(yīng)收賬款   貸主營業(yè)務(wù)收入;  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸  庫存商品      

youyounana 追問

2022-04-07 12:39

但是這一步是去年的,去年會(huì)計(jì)沒做帳。

meizi老師 解答

2022-04-07 12:42

 你好; 去年你不是做 了 借銀行存款貸應(yīng)收賬款了嗎? 你沒有做這筆嗎  ;意思收入是21年的?   

youyounana 追問

2022-04-07 13:58

這筆沒做,以前都沒有賬,收入再以前年度

meizi老師 解答

2022-04-07 14:02

 你好 ;  那你就做     借應(yīng)收賬款   貸以前年度損益調(diào)整-  主營業(yè)務(wù)收入;  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本貸  庫存商品       ; 借銀行存款貸應(yīng)收賬款   

youyounana 追問

2022-04-07 14:26

借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
借:應(yīng)收賬款
貸:利潤分配—未分配利潤 
可以這樣做嗎。我這樣寫的呢

meizi老師 解答

2022-04-07 14:31

你好 ; 你是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎? 按我說的做    

youyounana 追問

2022-04-07 14:33

小企業(yè)準(zhǔn)則的

youyounana 追問

2022-04-07 14:34

小企業(yè)準(zhǔn)則

meizi老師 解答

2022-04-07 14:41

借應(yīng)收賬款   貸利潤分配-未分配利潤   ;  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借利潤分配-未分利潤   貸  庫存商品       ; 借銀行存款貸應(yīng)收賬款   

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你好;? 負(fù)數(shù)了 ? 你們貨物發(fā)出去了嗎? ?
2022-04-07 11:52:50
你好,你可以增加一個(gè)這個(gè)明細(xì)科目核算:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),然后收入分錄就是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)
2021-12-29 17:14:10
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款等
2022-01-10 19:49:04
您好,那樣的話,就是全額作為收入了,貸方?jīng)]有應(yīng)交稅費(fèi)
2023-07-18 11:00:39
那下月可以開票紅沖未開票收入嗎?增值稅申報(bào)會(huì)不會(huì)比對異常
2022-04-01 10:22:32
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