老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


發(fā)現(xiàn)去年已經(jīng)申報(bào)退稅了的出口發(fā)票有誤,原因是發(fā)票的客戶名稱書寫有誤,退稅款金額已經(jīng)下來,由于跨年,申請(qǐng)退回退稅資料,再次提交有無時(shí)間限制
答: 你好,這種情況是不需要申請(qǐng)退稅的. 如果你已申請(qǐng)了,再次提交時(shí)間的限制你要部你的專管員,每個(gè)地方的專管員要求是不一樣的
發(fā)現(xiàn)去年已經(jīng)申報(bào)退稅了的出口發(fā)票有誤怎么辦?原因是發(fā)票的客戶名稱書寫有誤,退稅款金額已經(jīng)下來
答: 你好,首先主動(dòng)申請(qǐng)退回退稅資料,然后重新開票才能辦法退稅的,否則資料錯(cuò)誤,稅局發(fā)現(xiàn)也會(huì)收回的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好:出口發(fā)票2月已開票,因?yàn)槌隹谌掌谑?月最后一天,但是當(dāng)天各種原因沒出口,這樣影響出口退稅嗎?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)沒事的 發(fā)票可以紅沖








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


