老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,外經(jīng)證只開了主合同的,合同期限已過了,但是施工未完成,后來有簽了7個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,這些都沒開外經(jīng)證,現(xiàn)在增值稅都預(yù)繳了,企業(yè)所得稅交不了,讓再開外經(jīng)證,是要開7個(gè),但是這些稅以前都在那一個(gè)外經(jīng)證報(bào)了,除了最近的企業(yè)所得稅報(bào)不了
答: 同學(xué)你好,這樣的話,只能去開外經(jīng)證了。
老師,申報(bào)了異地預(yù)繳增值稅和附加稅,切換到外經(jīng)證稅源地繳稅怎么只顯示企業(yè)所得稅的交款信息呢、申報(bào)是已申報(bào)未導(dǎo)入
答: 你好,這個(gè)你要問一下當(dāng)?shù)?2366這個(gè)每個(gè)地方的不一樣,特別是有些特區(qū)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入在企業(yè)所得稅匯算中要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎
答: 這個(gè)是不用納稅調(diào)整了。









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童童 追問
2022-04-09 10:42
王雁鳴老師 解答
2022-04-09 10:47