老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


公司2021年業務招待費發生21534元。2021年收入5355413,匯算清繳時招待費稅收金額填寫多少?
答: 您好 收入扣除限額5355413*5/1000=26777.065 實際發生扣除限額21534*0.6=12920.4 匯算清繳時招待費稅收金額填12920.4
老師好,我的銷售收入是327722業務招待費費1651匯算清繳中,業務招待費的賬載金額和稅收金額怎么填寫,謝謝
答: 你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 發生額的60%=1651*60%=990.6 收入的5‰=327722*5‰=1638.61 業務招待費的賬載金額=1651,稅收金額=990.6,納稅調增=1651—990.6
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
匯算清繳表105000中,業務招待費稅收金額是自動生成的,提示調增但是按照收入的千分之五,根本不需要調增,怎么處理表
答: 你好,發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣,他必須調增。








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