老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師做了借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呀?
答: 您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤-年初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表年初余額左右不平
答: 你好,要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去的,然后在所有者權(quán)益變動表里面進行調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月用了 以前年度損益調(diào)整科目,又做了借:本年利潤—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 后資產(chǎn)負(fù)債表不平,為什么?
答: 你好 你這個是直接使用未分配利潤科目的,需要編制所有者權(quán)益變動表來調(diào)平的










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