老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,21年年末暫估:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款-暫估。今年確定暫估不會(huì)到票,匯算清繳已調(diào)增?,F(xiàn)帳上掛著暫估如何處理。
答: 借應(yīng)付賬款暫估貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清交調(diào)整就可以的。
去年暫估費(fèi)用時(shí)做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款;匯算清繳時(shí)未調(diào)增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發(fā)票,這筆費(fèi)用就是去年暫估的,不是公司真實(shí)業(yè)務(wù)
答: 您好 您匯算清繳沒有收到發(fā)票 沒有調(diào)增 已經(jīng)申報(bào)了?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,公司在申報(bào)去年企業(yè)所得稅匯算清繳,有筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到施工成本-其他直接成本里了,也結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,匯算清繳怎么調(diào)整到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?是建筑公司,公司的賬要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
答: 同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則









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