女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-12 19:21

你好,是外賬還是內賬的處理
應當根據實際交易開具發票才是啊

詩和遠方 追問

2022-04-12 19:23

外賬實際只能收回500

鄒老師 解答

2022-04-12 19:24

你好
借:銀行存款500,應收賬款500 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅

詩和遠方 追問

2022-04-12 19:27

但是開了1000發票

鄒老師 解答

2022-04-12 19:28

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

詩和遠方 追問

2022-04-12 20:20

多開出來的發票應該計入哪里呢

鄒老師 解答

2022-04-12 20:20

請仔細看我回復的內容

詩和遠方 追問

2022-04-12 20:25

老師發票面值1000我按照500確認收入嗎

鄒老師 解答

2022-04-12 20:26

你好
借:銀行存款500,應收賬款500 ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅
這里是按1000元做收入處理啊  

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是外賬還是內賬的處理 應當根據實際交易開具發票才是啊
2022-04-12 19:21:21
借:管理費用-裝飾費 貸:庫存現金 / 銀行存款 等 如果金額較大,也可先計入待攤費用,然后按預計使用月份攤銷 借:長期待攤費用 貸:庫存現金 / 銀行存款 等 攤銷時 借:管理費用-裝飾費 貸:長期待攤費用
2020-02-08 11:03:22
你好 當時入庫做了周轉材料的嗎
2022-02-16 21:29:36
直接計入主營業務成本或者管理費用
2022-02-10 15:36:36
出納就是管錢,現金銀行的存取,費用單據的報銷
2022-03-15 12:35:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...