老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


請問去年12月開發票是免稅,1月紅沖后又開1%的發票,應如何做賬和報稅,小規模企業
答: 開的是普通發票嗎?1%是普通的發票嗎?
小規模納稅人,2021年12月有兩張發票,2022年1月紅沖,有一張紅沖后又原金額開具,有一張紅沖后沒有開具,2022年第一季度開票金額不到45萬,免增值稅,請問這種情況怎么報增值稅和企業所得稅?
答: 您好,為什么有一張紅沖的沒有再開具發票呢?如果是不用再開具的話,就按實際發票數申報就行,如果是還需要開具,那就需要走增加一部分無票收入。正常申報增值稅和企業所得稅就行。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模23年1月份需要紅沖去年開出去的免稅普票,金額錯了,那紅沖后藍字發票按免稅開嗎。
答: 對的,是的,是這么做的。




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郭老師 解答
2022-04-15 16:03