老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


請(qǐng)問行政事業(yè)單位發(fā)生往來,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做了借方其他應(yīng)付款,貸方零余額賬戶,預(yù)算會(huì)計(jì)還要做賬嗎?
答: 同學(xué)你好,從預(yù)算指標(biāo)上付款需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
事業(yè)單位其他應(yīng)付款包括那些
答: 你好; 比如 事業(yè)單位發(fā)生其他應(yīng)付款的情況有以下幾種: 與其他單位或個(gè)人暫借款、其他單位或個(gè)人賒欠的物品款、應(yīng)繳納的票證工本費(fèi)等 ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
事業(yè)單位收到本應(yīng)是財(cái)政撥款的設(shè)備,分錄借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款—供應(yīng)商目前財(cái)政撥款資金未下達(dá),本單位使用自有資金先行墊付該筆設(shè)備款,需要掛賬其他應(yīng)收款—財(cái)政,這個(gè)分錄具體應(yīng)該怎么做
答: 1.當(dāng)事業(yè)單位收到設(shè)備時(shí),由于尚未收到財(cái)政撥款,設(shè)備款項(xiàng)暫時(shí)由單位自有資金墊付,此時(shí)應(yīng)做如下分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商 1.當(dāng)事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設(shè)備款時(shí),需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財(cái)政撥款相對(duì)應(yīng),此時(shí)應(yīng)做如下分錄: 借:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:其他應(yīng)收款——財(cái)政 貸:其他應(yīng)付款——墊付設(shè)備款(或自有資金)
老師,請(qǐng)問事業(yè)單位收到上級(jí)轉(zhuǎn)來的非預(yù)算收入,是事業(yè)單位逝世職員的撫恤金,應(yīng)該記入什么科目,還是可以直接掛其他應(yīng)付款?
你好,老師。我們單位是事業(yè)單位,有幾年掛往來的其他應(yīng)付款未付。現(xiàn)今年己做其他收入。需不需要交稅呢?
請(qǐng)問,行政事業(yè)單位與財(cái)政借款為其他應(yīng)付款,支出時(shí)記費(fèi)用了,沒有記往來賬,應(yīng)該怎么更改調(diào)整賬目?
事業(yè)單位歷年滾存代收代付款計(jì)入其他應(yīng)付款,三年以上已經(jīng)付不出去了,怎么處理其他應(yīng)付款長期掛賬問題
行政事業(yè)單位其他應(yīng)付款(工程質(zhì)保金)掛賬七年,銷賬應(yīng)該要如何做賬務(wù)處理?










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