老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


收到稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留底退稅的通知書是當(dāng)月更正申報(bào)申報(bào)表還是下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師我公司20年12月收到一張酒店開的專票,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定這張發(fā)票異常(企業(yè)失聯(lián)),讓作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
答: 借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
好老師:上年度11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表忘記填列了,今年補(bǔ)填可以嗎?數(shù)額較小1190元。
答: 您好,那當(dāng)時(shí)的賬和申報(bào)表就不一致了吧?









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