老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


庫存現(xiàn)金:期初余額1082.57 3月合計(jì)借20000.00,貸10968.00,余額借10114.57本年累計(jì)4月合計(jì)借0 貸8890.00,余額借1224.57本年累計(jì)老師,我上面填的對(duì)不對(duì),本年累計(jì)怎么填?謝謝!
答: 你好!這個(gè)填的是對(duì)的。金額沒問題。本年累計(jì)是把本年累計(jì)借方發(fā)生額計(jì)入到借方累計(jì),貸方發(fā)生額合計(jì)計(jì)入貸方累計(jì)
老師,出納實(shí)操最后一步,庫存現(xiàn)金年結(jié)表,本年累計(jì)借方86080.00減去貸方42741.00,不等于結(jié)存48007.95?為什么這個(gè)借貸不是平衡的
答: 你好,有沒有期初余額呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,期末現(xiàn)金余額的本年累計(jì)和本月累計(jì)每次填列是不是都是一致的?
答: 對(duì)的,這個(gè)是需要一樣的







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