老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


實(shí)際付款金額比收到的發(fā)票金額多怎么做賬呀?后面也不會(huì)補(bǔ)票了,發(fā)票金額公對(duì)公回的,沒發(fā)票的金額對(duì)私對(duì)私回的
答: 如果你是做外賬的話,就按照發(fā)票金額做,私戶付的不用做。做內(nèi)賬的話就按照實(shí)際付款做哈
2月份購(gòu)買的模具應(yīng)付賬款也收到了發(fā)票,6月付款的時(shí)候,由于對(duì)方返修,未送回。就扣掉了一部分貨款,導(dǎo)致發(fā)票金額跟實(shí)際付款金額不一樣。對(duì)方?jīng)]要求我們退回發(fā)票,我要怎么處理
答: 你好,如果不退發(fā)票的話,就只能把收款記入收入了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們支付招標(biāo)服務(wù)費(fèi),實(shí)際支付金額比對(duì)方開具的發(fā)票多付180,對(duì)方也退回這180,請(qǐng)問該怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,多付借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
比如對(duì)公打貨款100萬(wàn),可是對(duì)方開發(fā)票按進(jìn)貨的銷售金額70%開票,那我們預(yù)付賬款跟實(shí)際收到發(fā)票金額還有30%該如何做賬
如果先收到發(fā)票,但是實(shí)際付款比發(fā)票票面金額少了一些,單金額不大,普票對(duì)方不想重開,這要怎么處理呢?
老師您好,請(qǐng)問公司購(gòu)買二手車,對(duì)方開票的票面金額低于實(shí)際付款金額怎么做賬呀?說(shuō)是二手車開票都不會(huì)和實(shí)際付款額一樣的
老師:對(duì)方付錢給我們公司,我們公司開票給對(duì)方,但是我們開出發(fā)票的金額小于實(shí)際我們收到的金額,對(duì)方也沒要求補(bǔ)開差額部分,這個(gè)怎么入賬





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