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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-28 21:13

你好,留抵退稅就是賬面上進(jìn)項大于銷項,留抵的部分。沒有銷項的時候進(jìn)項票可以先不勾選認(rèn)證,現(xiàn)在進(jìn)項票認(rèn)證沒有日期限制

5fsshz 追問

2022-04-29 09:16

用的時候是先勾選認(rèn)證,再進(jìn)行抵扣嗎?沒有勾選認(rèn)證,那稅務(wù)局怎么知道要給我留底退稅

圖圖*老師 解答

2022-04-29 09:48

對的,勾選認(rèn)證了,而且認(rèn)證的進(jìn)項大于銷項,才能稱之為進(jìn)項留抵

5fsshz 追問

2022-04-29 10:03

可不可以這么理解,只要沒有銷項的時候就不要勾選,這樣也就不會存在留底退稅,留底退稅退回來的錢,怎么做賬務(wù)處理

圖圖*老師 解答

2022-04-29 10:22

是的,留抵退了,下月有銷項了您還是得交,所以等有銷項了再認(rèn)證。退回來之后
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(沖你掛留抵的科目)
如果還沒轉(zhuǎn)到未交增值稅,貸方?jīng)_進(jìn)項稅

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你好,留抵退稅就是賬面上進(jìn)項大于銷項,留抵的部分。沒有銷項的時候進(jìn)項票可以先不勾選認(rèn)證,現(xiàn)在進(jìn)項票認(rèn)證沒有日期限制
2022-04-28 21:13:54
同學(xué)你好。不可以的哈 進(jìn)項銷項編碼需要一致的
2024-02-22 16:46:27
同學(xué)你好 這個只要按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做的就沒事
2022-06-06 19:58:40
可以的,可以這么做的。
2023-05-25 11:46:44
您好,王老師不在線,我來回答一下好不好呀,1.這個月把出口發(fā)票開出來不需要交稅。因為你們公司出口抹茶粉適用增值稅“免抵退”政策,出口環(huán)節(jié)本身免征銷項稅,而且這個月沒有內(nèi)銷就沒有內(nèi)銷的銷項稅,應(yīng)納稅額是銷項稅減進(jìn)項稅,現(xiàn)在銷項稅為0,進(jìn)項稅有1941.1元,算下來應(yīng)納稅額是0-1941.1=-1941.1元,是負(fù)數(shù),所以不用交稅,還能就現(xiàn)有的1941.1元進(jìn)項稅申請退稅。 2,不可以等進(jìn)項票超過15201.94元再去退稅。雖然你們現(xiàn)在進(jìn)項票少,但出口退稅有規(guī)定的申報期限,9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報期內(nèi)完成申報,不能攢著進(jìn)項票以后再退;而且實(shí)際退稅不是看進(jìn)項票總金額是否超過理論最大退稅額,而是看當(dāng)期期末留抵稅額(也就是當(dāng)期進(jìn)項稅減銷項稅的余額)和當(dāng)期免抵退稅額(這里就是15201.94元)的大小,當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額時,當(dāng)期應(yīng)退稅額就是當(dāng)期期末留抵稅額,所以現(xiàn)在有1941.1元進(jìn)項稅,只要在申報期內(nèi),就可以先按這個金額申報退稅,后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項稅,也能在申報期內(nèi)繼續(xù)申報退稅,不用等進(jìn)項票超過15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
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