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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-05-05 17:28

1,暫估需要沖減
借,原材料-60000
貸,應(yīng)付賬款-60000

陳詩晗老師 解答

2022-05-05 17:28

2,處理沒問題正確的

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1,暫估需要沖減 借,原材料-60000 貸,應(yīng)付賬款-60000
2022-05-05 17:28:16
同學(xué),你好 合并成一個(gè) 借:原材料 其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用 貸:基本生產(chǎn)成本
2024-11-20 18:49:11
你好,同學(xué),從這個(gè)分錄看,是費(fèi)用增加,資產(chǎn)減少。
2024-07-01 16:47:15
小規(guī)模納稅人的處理方式有所不同。他們應(yīng)該使用“待處理財(cái)產(chǎn)損溢-固定資產(chǎn)凈殘值”賬戶來反映財(cái)產(chǎn)折舊的支出。賬戶的借方應(yīng)等于折舊總額,貸方應(yīng)等于應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅應(yīng)繳額,及購(gòu)買資產(chǎn)的總額。
2023-03-09 14:22:49
你好; 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么。這樣好判斷具體科目
2022-04-11 09:49:59
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