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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-11 10:26

同學(xué)你好
對的
是這樣做的

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你好,你把這個財務(wù)費用改成負(fù)數(shù)49。
2024-05-16 15:34:47
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2022-05-11 10:26:46
你是代貼現(xiàn)的,不能計入自己的財務(wù)費用,應(yīng)掛其他應(yīng)付款
2022-05-11 10:13:58
你好; 你們 與 對方支付給你們的公司有業(yè)務(wù)往來沒有 ; 因為避免你們是買賣匯票 有非法的情況的
2022-05-11 10:22:03
是的,當(dāng)公司收到對方銀行的承兌匯票時,通常會先進行應(yīng)收票據(jù)的記賬處理,表示公司有一筆應(yīng)收的款項。等到對方銀行承兌匯票的到期日,銀行會將相應(yīng)的款項劃入公司的對公賬戶,這時公司需要進行銀行存款的記賬處理,表示公司已經(jīng)收到了這筆款項。 具體的會計分錄如下: 1.當(dāng)收到承兌匯票時,會計分錄為:借:應(yīng)收票據(jù)貸:應(yīng)收賬款 這里的“應(yīng)收票據(jù)”是指公司收到的承兌匯票,而“應(yīng)收賬款”是指公司應(yīng)該收到的款項。 1.等到承兌匯票到期并收到銀行劃入的款項時,會計分錄為:借:銀行存款貸:應(yīng)收票據(jù)
2023-12-08 12:39:29
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