老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


請教一個問題,有一筆管理費用在貸方發(fā)生額,現(xiàn)有利潤表上的管理費用跟科目余額表上的合計數(shù)對不上,匯算清繳時應(yīng)該怎么調(diào)回來嗎,上報的財務(wù)利潤表里的管理費用也是不對的 我的原因了,因去年計提了一筆管理費用,下月沖反方向沖的,去年的賬了,有一年了,現(xiàn)在不好返回去改,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是沒問題的吧 利潤表的是對的,科目余額表跟總賬的合計數(shù)是多出來這筆是不對的,這樣不用調(diào)增呀 去年已經(jīng)沖掉了,只是不是為啥明細(xì)不顯示這筆,利潤表是對的 后面去核對了明細(xì)
答: 您好,改成管理費用借方紅字
請教一個問題,有一筆管理費用在貸方發(fā)生額,現(xiàn)有利潤表上的管理費用跟科目余額表上的合計數(shù)對不上,匯算清繳時應(yīng)該怎么調(diào)回來嗎,上報的財務(wù)利潤表里的管理費用也是不對的 我的原因了,因去年計提了一筆管理費用,下月沖反方向沖的,去年的賬了,有一年了,現(xiàn)在不好返回去改,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是沒問題的吧
答: 你好同學(xué),正常會計上這樣處理是可以的。但是匯算清繳的時候,你上年計提的時候如果沒有獲取到發(fā)票,匯算清繳的時候是應(yīng)該要做納稅調(diào)增的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一個問題,有一筆管理費用在貸方發(fā)生額,現(xiàn)有利潤表上的管理費用跟科目余額表上的合計數(shù)對不上,匯算清繳時應(yīng)該怎么調(diào)回來嗎,上報的財務(wù)利潤表里的管理費用也是不對的我的原因了,因去年計提了一筆管理費用,下月沖反方向沖的,去年的賬了,有一年了,現(xiàn)在不好返回去改,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是沒問題的吧 ,利潤表的是對的,科目余額表跟總賬的合計數(shù)是多出來這筆是不對的,這樣不用調(diào)增呀
答: 你好同學(xué),需要調(diào)回管理費用,利潤要調(diào)增










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