老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


招待費40%必調的 是不是只在報表上調整就行 不用做會計分錄?我今年收到去年的發(fā)票,該咋入賬,在年報的時候 能稅前扣除么?
答: 只在報表上調整就行 不用做會計分錄
工程類行業(yè)的招待費按稅前扣除比例入賬是否合理?例如吃飯、煙酒類可以入嗎
答: 你好!也是按收入的比例,企業(yè)所得稅前抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,業(yè)務招待費不是在在稅前扣除嘛,如果我記入管理費用-業(yè)務招待費還需要在稅前扣除嘛
答: 你好,業(yè)務招待費如果有發(fā)票的,按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五抵扣匯算簽約的時候填寫納稅調整明細表,扣除項目里面有一個招待費。









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