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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-29 17:02

你好
借:原材料 2000*1000
貸:銀行存款 1,000,000
應付賬款 (差額)

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你好 借:原材料?2000*1000 貸:銀行存款?1,000,000 應付賬款 (差額)
2022-05-29 17:02:02
你好 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2021-10-12 20:11:45
您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
借應收票據15000+1950=16950 貸主營業務收入15000 應交稅費應交增值稅銷項稅額15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
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