老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
老師好:食堂員工餐是公司承擔一部分,員工承擔一部分。 本月食堂購買菜品發票14588,員工繳費650,工資扣3889. 賬務處理14588-650-3889=10499(計入管理費用-福利費) 員工繳費:借:庫存現金650,貸:其他應收款650, 工資扣借:應付職工薪酬3889 貸其他應收款3889, 支付食堂采購款 借:其他應收款4539(員工繳款650+工資扣3889) 貸:庫存現金4539。
答: 你食堂發生的支出全部計入管理費用—福利費 收到員工現金650,沖減管理費用—福利費就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應付職工薪酬-工資21861.26 貸:其他應收款-個人社保538.74 庫存現金 21322.52老師請問其他應收款科目怎么弄平
答: 你好,你們支付的時候支付給社保局借其他應收款,個人承擔的社保貸銀行存款。









粵公網安備 44030502000945號



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2022-06-01 10:07
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