老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


老師我們公司存貨從2015年開(kāi)始都銷售出去過(guò),銷項(xiàng)稅額較少,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),在2022年之后稅務(wù)局退了一百萬(wàn)的留抵稅,稅務(wù)局一直打電話說(shuō)發(fā)現(xiàn)公司異常,讓說(shuō)說(shuō)明情況,怎么寫(xiě),有模版嘛?
答: 你好,同學(xué),這個(gè)沒(méi)有什么固定的模板,你把稅務(wù)局支出的異常情況做一個(gè)詳細(xì)的說(shuō)明就行,只要把問(wèn)題解釋清楚就好,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
往年的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額一直是累計(jì)的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),而我接手以后只看到期初數(shù)據(jù),不清楚具體明細(xì),但是稅務(wù)局上面是正常交稅,不存在留抵,像這樣的情況賬面上說(shuō)明有問(wèn)題嗎?我需要調(diào)賬嗎?
答: ?你好;? ? 你們正常的進(jìn)項(xiàng)稅是留底了。 就別去動(dòng); 掛著以后慢慢抵減即可? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模,去年一年的銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)了100萬(wàn)左右,都是真實(shí)交易。沒(méi)有采購(gòu)成本票,現(xiàn)在稅局打電話說(shuō)要去一趟,說(shuō)明。我該怎么說(shuō)怎么做
答: 。你好,這個(gè)您只能實(shí)話實(shí)說(shuō),比如對(duì)方開(kāi)不出來(lái)發(fā)票等等。或者采購(gòu)時(shí)就約定好了,不開(kāi)票。





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