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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-08-10 21:22

同學,你好
借:應收賬款  紅字
    貸:主營業務收入  紅字
           應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)紅字。
 前題時要開紅字發票。

壞壊孩子氣* 追問

2022-08-10 21:27

這是別人開給我們的

立峰老師 解答

2022-08-10 22:17

那怎么叫“全額繳納”了呢?

立峰老師 解答

2022-08-10 22:18

  如果是進貨退出,取得紅字發票
   借:應付賬款
        貸:原材料
               應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
          

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相關問題討論
同學,你好 借:應收賬款 紅字 貸:主營業務收入 紅字 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)紅字。 前題時要開紅字發票。
2022-08-10 21:22:38
你好 是的 這樣開正確的?
2022-01-25 10:05:09
如果工程確實用到了,可以抵扣的了
2018-07-19 08:53:58
先對紅沖該筆發票 然后再對原先的分錄進行紅字沖銷 或者負數分錄
2022-08-10 21:25:38
這類用品屬于員工福利,不能作為進項稅額抵扣。一般不能開具增值稅專用發票,通常開普通發票。
2024-10-22 09:04:48
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