老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,員工福利費必須要用 應付職工薪酬-職工福利費 過一下嗎?我直接 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款 行嗎?
答: 你好1. 是的。 準則要求是走 應付職工薪酬科目過度的; 要過度哈? ?
老師單位直接購入產品,發放福利,借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款,還需要計提嗎? 借管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費
答: 是的,就是那樣做計提的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問一下,員工福利的發放是不是一定 要按照:借管理費-員工福利,貸應付職工薪酬-員工福利費,再借 應付職工薪酬-員工福利費,貸銀行存款 這樣的分錄 來寫,不能直接借管理費-員工福利 貸銀行存款
答: 同學,你好 需要通過應付職工薪酬來核算的







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Amy 追問
2022-08-17 11:36
李霞老師 解答
2022-08-17 11:41