老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師好,我們有個個體餐廳,4-6月未做納稅申報,被罰款了。4-6月的稅款是要補交是吧?
答: 對的,是的,是這么做的。
您好,我們公司上個月個稅未申報,已經去專官員處交了罰款,專管員說去大廳補申報,我是不是只要去大廳填個扣繳個人所得稅報告表即可?
答: 一般的話,應該是這樣的。不過,要是不放心,可以和專管員問一下,還需要填什么和攜帶什么材料的哦!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我們公司是5月成為一般納稅人,但是4月供應商開給我們的專票,我們在6月份申報期把4月專票進行了抵扣,10月份稅務局要求做進項稅轉出,轉出后我們補繳了稅款,但是12月份稅務局再次要求把10月份補繳的稅款做退抵,重新補繳,我想問下我10月份退抵的稅款怎么做分錄,還有12月我重新補繳的分錄怎么寫呢。
答: 您好,退抵分錄 借:其他應收款 貸:應交稅金-未交增值稅 12月我重新補繳 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行





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