老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


固定資產2021年8月購買未入賬款項是分期付款 2022年7月份入賬 需要怎么做分錄
答: 你好,如果說只是分期付款的話,可以直接借預付賬款貸銀行存款。
你好老師,購入固定資產分期付款,專票按分期付款金額開,每付一筆開一張,這個要怎樣做分錄呢?
答: 您好, 借:固定資產-(現款購入價) 未確認融資費用 貸:長期應付款--(付款總金額) 分期支付款項,分期確認費用 借:長期應付款 借:進項稅 貸:銀行存款 借:財務費用 貸:未確認融資費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購入固定資產,尾款未付,發票未開,可以暫估入賬?怎么樣做會計分錄?
答: 借固定資產 貸銀行存款 應付賬款







粵公網安備 44030502000945號



李霞老師 解答
2022-09-13 10:57
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2022-09-13 11:28
李霞老師 解答
2022-09-13 11:30
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2022-09-13 11:48