老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師好!請問關(guān)于差額征稅的問題,銷售房地產(chǎn)老項(xiàng)目,是差額征稅吧?銷售方開出的專用發(fā)票上的稅額是差額后的稅額,購買方能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就少了,這么一來對購買方是不是不太公平呢?不知道我的理解對不對?謝謝!
答: 你好,同學(xué)。 你這里差額計(jì)稅,全額開票,全額只能是開普票,不可全額開專票的,只是差額部分可開專票的。所以你是按交的差額讓對方抵扣的。
你好!想咨詢一下。旅行社是差額征稅,購買不動產(chǎn)取得專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅能不能抵扣的啊?
答: 您好,是的,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問下我們是保安公司,本月開具了差額征稅的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎?還有問下保安公司能開正常發(fā)票嗎,不是差額征稅的那種,什么情況下可以開正常的發(fā)票呢?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的 不是差額納稅的業(yè)務(wù)可以直接開正常的發(fā)票







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