

您好老師,有問題請教一下。單位車買的車險已跨月,車已報廢,保險公司已開出紅字發票,我應該如何記賬? 原發票 借:管理費用 應交稅費 貸銀行存款
答: ?你好;? ? 這個 之前你做賬 是開的專票 ; 你認證了嗎; 好判斷科目? ?
我可以先計入管理費用,等發票來了再紅沖做 管理費用 應交稅費 銀行存款
答: 你好,這里發票還沒有收到,就不應當計入費用核算的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月有筆印花稅,做賬做成借方管理費用了,本月我要給調到應交稅費,是做借:應交稅費 ,借管理費用(紅字)。還是要把計入借管理費用,貸:銀行存款這筆分錄沖紅,重新做一遍
答: 印花稅計入管理費用正確,您為什么要調整?
老師 上個月 做了 借 管理費用 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅 60 貸 銀行存款1060 這個月開了紅字發票 在怎么做分錄
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
2022年購買金稅盤:280元借:管理費用-辦公費280貸:銀行存款280借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280借:管理費用-辦公費-280(紅字)之前是這樣做的,結轉的分錄再如何寫?









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2022-09-16 10:29
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2022-09-16 10:33
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2022-09-16 11:16