老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師有個問題請教,成本費用由預收賬款里支付,哪個是借方哪個是貸方呢?
答: 你好,借成本費用,貸預收賬款
老師 我們有一個項目收了50%的預收款 沒有開票 我掛在了預收賬款里 目前項目正在進行中,成本費用已經發生并取得專票 我想等專票攢的差不多了再開預收款的發票可以這樣嗎?
答: 您好,這個是可以的,可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
同一個月月頭預付了采購款,借:預付賬款,貸:銀行存款,月尾付了全款,然后收到發票,借:成本費用,貸:預付賬款,銀行存款,可不可以直接做借:成本費用,貸:銀行存款
答: 不可以的,就是收到發票,借:成本費用,貸:預付賬款,銀行存款
請問政府補貼是用于以后期間的支出,可不可以先計入借:銀行存款,貸:預收賬款。發生支出時借:成本費用/固定資產,貸:銀行存款,同時沖減預收賬款,借:預收賬款,貸:營業外收入
老師,請問下 我公司有幾筆13年的預付賬款(當時從基本戶匯的款)但是一直沒有發票 現在也沒有辦法去拿發票 請問這個怎么解決呢(因為沒有發票當時也沒有入成本費用一類)







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