

去年的發(fā)票20萬紅沖了,那時(shí)候交1%的稅,現(xiàn)在沖了之后應(yīng)交增值稅在借方,我該怎么做賬
答: 您好!沖紅是記應(yīng)交稅費(fèi)貸方紅字,如果最后應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),那么就說明多交了,可以抵以后期間的稅,不用單獨(dú)再做憑證處理
去年開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄要做幾次 啊借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)收入月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅需要這樣子做嗎
答: 你好同學(xué),您開了紅字發(fā)票,您辦理退稅嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問一下發(fā)票紅沖的銷項(xiàng)稅額是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)紅沖還是做到借方?
答: 是的,發(fā)票紅沖的銷項(xiàng)稅額是,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)紅沖








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