老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,我剛剛接手一家小規(guī)模一般納稅人的小公司,他在代理記賬做了一年,現(xiàn)在我接手,發(fā)現(xiàn)很多預(yù)估入賬的,賬也很亂的,然后這個(gè)老板也不懂財(cái)務(wù),有兩個(gè)對(duì)公賬戶,一個(gè)入賬了,一個(gè)沒(méi)有入賬,我接手后要做進(jìn)去,他交接給我只有一份導(dǎo)出來(lái)的憑證和8月份的科目余額表。沒(méi)有入賬的對(duì)公賬戶是有一整年的流水的,還有300萬(wàn)的貸款,每月還貸款利息的,我是該重新做,還是從22年9月份開(kāi)始。這半路加一個(gè)有流水的對(duì)公賬戶怎么做進(jìn)去呢?
答: 你好!都是2022年的業(yè)務(wù)嗎?
老師好,著急請(qǐng)教:我們公司外賬去年是代理記賬做的,今年開(kāi)始自己接回來(lái)記。現(xiàn)在的情況是:我自己也記了一套賬,兩方的科目余額表好多科目對(duì)不上數(shù)據(jù),這種情況我該怎么處理呢?
答: 同學(xué),您好。首先確認(rèn)下您自己的賬是比較準(zhǔn)確完整的,然后以代理記賬的賬為基礎(chǔ),找出雙方的差異,補(bǔ)記沖紅,調(diào)整代理記賬的賬,使賬與實(shí)際情況相符。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,從代理記賬那里要過(guò)來(lái)23年12月末的供應(yīng)商/客戶總賬,和12月末的科目余額表,根據(jù)這些資料怎么補(bǔ)1月2月份的賬?
答: 你好,按照12月末的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初,然后就開(kāi)始做1月份的賬。










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