老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


餐費(fèi)發(fā)票報(bào)銷,我編制分錄;借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)1101 貸: 庫存現(xiàn)金1101 摘要可以寫成:報(bào)銷招待費(fèi)嗎?摘要有問題嗎?
答: 您好,這個(gè)是可以的,沒問題
老師好,老板出去吃飯開回的稅票,沒用公戶付款,公司也沒有庫存現(xiàn)金,借:管理費(fèi)用~招待費(fèi),貸方該怎么寫呢?老板私款付的
答: 你好 老板報(bào)銷時(shí)貸方是銀行或者現(xiàn)金,不報(bào)銷就不用做賬?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買超市預(yù)付卡的發(fā)票,可以寫 借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金 嗎?
答: 你好,同學(xué),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款等 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:預(yù)付賬款;
借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000上述會(huì)計(jì)分錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容?
按銷售額的百分比支付批發(fā)點(diǎn)的返利,應(yīng)該計(jì)入什么科目。我感覺我分錄做的不對。我是:”借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金“老師幫我看下 我這么做對嗎
老師我們公司老板報(bào)銷油費(fèi)3000元。開普票,我們公司賬上有一輛小轎車,我可以計(jì)入管理費(fèi)用-油費(fèi),貸庫存現(xiàn)金嗎
今年6月份管理費(fèi)用多記賬了1250元,是庫存現(xiàn)金出的,現(xiàn)在做12月的賬,該怎么調(diào)整









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Sunny 追問
2022-10-15 12:25
小鎖老師 解答
2022-10-15 12:29