老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


我為一個單位畫了一幅畫個人要到稅務(wù)局開票金額35000元要交多少稅
答: 你好,勞務(wù)所得個稅等于35000*0.8*30%-2000
老師,個體戶開票金額10萬給客戶,這10萬不走公戶可以嗎?會不會有事,稅務(wù)局會不會查
答: 你好你的意思 想不報稅 有風(fēng)險 查不查是概率的事
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司因上游企業(yè)欠稅導(dǎo)致兩種發(fā)票異常,發(fā)票金額64159.29,現(xiàn)在電子稅務(wù)局等反饋,該填有問題還是沒問題,后續(xù)怎么處理
答: 因上游企業(yè)欠稅導(dǎo)致發(fā)票被列為?異常增值稅扣稅憑證?,且電子稅務(wù)局提示“該填有”,通常意味著需在電子稅務(wù)局中進行?異常憑證處理操作?,包括填寫相關(guān)說明、提交證據(jù)或進行進項稅轉(zhuǎn)出等。以下是基于當前(2026年3月)最新公開資料整理的操作指引: ?一、確認異常類型與影響? 上游企業(yè)欠稅 → 其開具的發(fā)票可能被系統(tǒng)判定為“異常增值稅扣稅憑證”?。 該發(fā)票金額為 ?64,159.29元?,若為增值稅專用發(fā)票,則涉及?進項稅額無法抵扣?,已抵扣的需?做進項稅轉(zhuǎn)出??。 電子稅務(wù)局提示“該填有”通常指需填寫《異常憑證核實說明》或進行進項稅轉(zhuǎn)出申報? 二、處理步驟(四步法)? ?立即暫停抵扣? 若該發(fā)票尚未抵扣,?切勿勾選抵扣?;若已抵扣,?立即做進項稅轉(zhuǎn)出??7。 ?下載《稅務(wù)事項通知書》? 登錄?電子稅務(wù)局? → 進入“發(fā)票管理” → “異常發(fā)票查詢與處理” → 下載稅務(wù)機關(guān)下發(fā)的通知書,明確異常原因? ?收集并上傳證明材料? 在5個工作日內(nèi)通過電子稅務(wù)局提交以下材料: 采購合同(蓋章掃描件) 銀行付款流水(顯示付款給該上游企業(yè)) 貨物運輸/簽收記錄 入庫單等能證明?業(yè)務(wù)真實性的證據(jù)鏈?? ?填寫并提交《異常憑證核實說明》? 重點說明: 交易時間、地點、數(shù)量、金額 資金流與物流匹配情況 上游企業(yè)欠稅但交易真實(強調(diào)自身無主觀過錯)? ?三、進項稅轉(zhuǎn)出操作(如已抵扣)? 若該發(fā)票已用于抵扣,需在增值稅申報表中處理: ?填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(進項稅額轉(zhuǎn)出)? ?會計分錄示例?: ● 借:原材料 / 庫存商品(或相關(guān)成本科目) ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) ● 轉(zhuǎn)出金額 = 64,159.29 × 適用稅率(如13%或9%,需根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確認)? 注:若發(fā)票為普通發(fā)票,不影響進項抵扣,但可能影響企業(yè)所得稅稅前扣除,需在匯算清繳時?納稅調(diào)增?? 。四、后續(xù)建議??每日查看電子稅務(wù)局狀態(tài)?,等待稅務(wù)機關(guān)審核結(jié)果。若審核通過,將收到《解除異常憑證認定通知》,可恢復(fù)抵扣(如適用)?。建立?供應(yīng)商稅務(wù)健康檔案?,定期查驗合作方納稅信用等級(可通過國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查詢)?。







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