老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,22年的進票我們認證了,供應商要給我們開紅字,我們怎么做賬,有什么影響?這樣做行嗎?借:原材料 負數 應交稅費 負數 貸:應付賬款 負數
答: 借:原材料 負數 貸:應付賬款 負數 ? ? ? 應交稅費-進項轉出 原材料已經領用,就得調整利潤分配了
老師注銷時應付賬款和應交稅費是負數,怎么處理?
答: 你好,這個應付賬款是你們預付出去的,你看一下對方給你提供了貨物或者是服務嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
期初數據存貨、應付賬款、應交稅費對不上,在年末要怎么調整
答: 你好; 你們是為什么對不上 ? 你要先弄清楚原因才好調整的






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郭老師 解答
2022-11-04 15:14
優雅的柚子 追問
2022-11-04 15:48
郭老師 解答
2022-11-04 15:49
郭老師 解答
2022-11-04 15:49
優雅的柚子 追問
2022-11-04 16:27
郭老師 解答
2022-11-04 16:29
優雅的柚子 追問
2022-11-04 16:37
郭老師 解答
2022-11-04 16:40