老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


新華廠僅生產A、B兩種產品,2019年9月初分別投產A、B兩種產品,分別生產600件和400件,9月份有關資料如下:(1)共同耗用甲材料6000千克,該材料單位計劃成本100元,成本差異率為2%,單位消耗定額A、B產品分別為4千克、8千克,車間 般耗用材料4000元。(2)A B 產品共同耗用燃料費用 40 000(3)A、B產品共耗用電力費用50000元,A、B兩種產品的單位生產工時分別為100和120小時,車間照明等用電3000元(4)應付工資總額為150000元,其中生產A、B兩產品的工人工資分別為40000元和60000元,車間管理人員工資10000元,企業管理人員工資40000元,并假定職工福利費工會經費和教育經費的實際發生額分別是工資總額的14%、2%、8% 其他職工薪酬略。(5)生產車間固定資產折舊費6000元,辦公等費用4000元(6)設有供水和機修兩車間,發生的費用總額分別為27000元和23000元,供應的對象和數量為:供水車間用機修200小時,基本生產車間用機修3000小時,機修車間用水500噸,基本生產車間用水9500噸。
答: 同學你好!請問問題是什么呢?
新華廠僅生產A、B兩種產品,2019年9月初分別投產A、B兩種產品,分別生產600件和400件,9月份有關資料如下:(1)共同耗用甲材料6000千克,該材料單位計劃成本100元,成本差異率為2%,單位消耗定額A、B產品分別為4千克、8千克,車間 般耗用材料4000元。(2)A B 產品共同耗用燃料費用 40 000(3)A、B產品共耗用電力費用50000元,A、B兩種產品的單位生產工時分別為100和120小時,車間照明等用電3000元(4)應付工資總額為150000元,其中生產A、B兩產品的工人工資分別為40000元和60000元,車間管理人員工資10000元,企業管理人員工資40000元,并假定職工福利費工會經費和教育經費的實際發生額分別是工資總額的14%、2%、8% 其他職工薪酬略。(5)生產車間固定資產折舊費6000元,辦公等費用4000元(6)設有供水和機修兩車間,發生的費用總額分別為27000元和23000元,供應的對象和數量為:供水車間用機修200小時,基本生產車間用機修3000小時,機修車間用水500噸,基本生產車間用水9500噸。
答: 您好,學員。 請問具體的問題是什么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
新華廠僅生產A、B兩種產品,2022年9月初分別投產A、B兩種產品,分別生產600件和400件,9月份有關資料如下:(1)共同耗用甲材料6 000千克,該材料單位計劃成本為100元,成本差異率為2%,單位消耗定額A、B產品分別為4千克、8千克,車間一般耗用材料4 000元。(2) A、B產品共同耗用燃料費用40 000元。(3) A、B產品共耗用電力費用50 000元,A、B兩種產品的單位實用人工工時分別為100小時和120小時,車間照明等用電3000元。(4)應付工資總額為150 000 元,其中生產A、B兩種產品的工人工資分別為40 000 元和60 000元,車間管理人員工資為10 000 元,企業管理人員工資為40000元,并假定職工福利費、工會經費和教育經費的實際發生額分別是工資總額額14%、2%、8%。 其他職工薪酬略。(5)生產車間固定資產折舊費6 000 元,辦公費用等4 000 元。(6)設有供水和機修兩車間,發生費用總額分別為27000 元和23 000元,供應的對象和數量為:供水車間用機修200小時,基本生產車間用機修3000小時,機修車間
答: 同學你好 問題不完整
老師,我們單位需要填決算表,上面有一項內容是應發職工薪酬總額,職工薪酬具體包含什么,除了工資獎金津貼補貼之外包含職工福利費、各項保險、職工教育經費、住房公積金和企業年金嗎
老師!計提工會經費和職工教育經費、福利費,計提是入的應付職工薪酬里。提了后,后面又怎么做分錄呢,意思后面報稅后直接做,借:應付職工薪酬(職工教育經費、工會經費、獨立費)貸:銀行存款嗎??
請教下那個計入職工教育經費的會計分錄是不是得做兩筆這樣的:借:管理費用-職工教育經費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費 借:應付職工薪酬-職工教育經費 貸:銀行存款 ?










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