老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


某企業2020年4月銷售白酒不含稅價10000元,另收取包裝物押金1000元,消費稅稅率20%,從量計征的消費稅500元,企業應如何進行賬務處理? 老師者到題目我怎么越算越不對?借:應收賬款?10000??????貸:主營業業務收入?10000借:銀行存款??1000??????貸:其他應付款?1000是這樣嗎?
答: 你好,學員,你說的哪個不對的
老師,售樓處的賬務處理應該以下這樣做嗎?拿到需要賣的樓房的資料,給對方付押金,借:其他應收款,貸:銀行存款,等把樓銷售出去,需要收取押金,借:銀行存款,貸:其他應付款,賣完以后,收取服務費,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費。退給客戶押金,借:其他應付款,貸:銀行存款。收到樓主退回的押金,借:銀行存款,貸:其他應收款,請老師再給補充完
答: 同學你好 這個可以的哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我們公司收到40多筆個人及小部分公司押金,做賬的時候可以直接做 借:銀行存款 貸:其他應付款-押金 ;銀行之前都是一筆筆的做出來,我不用每筆都應收賬款-XX人,這樣做吧
答: 你的意思是沒有區分那么詳細嗎?









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圖圖 追問
2022-12-02 11:28
冉老師 解答
2022-12-02 11:30
圖圖 追問
2022-12-02 12:12
冉老師 解答
2022-12-02 12:13