樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


19月1日,業(yè)務(wù)員白雪向建公司詢問標(biāo)準(zhǔn)鍵盤的價(jià)格(95.00元/日),評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理,隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購要求,請(qǐng)購數(shù)量為300只,要求到貨日期為9月3日。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購單。②9月1日,上級(jí)主管同意向建昌公司訂購鍵盤 300 只,單價(jià)為95.00元。③9 月3日,收到所訂購的鍵盤 300 只。填制到貨單。④9 月3日,將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫。填制采購入庫單。⑤當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)為 8001,采購員將發(fā)票信息錄入系統(tǒng)。⑥業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本,材料會(huì)計(jì)計(jì)明細(xì)賬。⑦財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支票號(hào)為9101,付清采購貨款。要求:簡述以上操作涉及哪些系統(tǒng)的操作,并生成什么單據(jù)。如涉及記賬憑證的生成,請(qǐng)書寫會(huì)計(jì)分錄并表明憑證類型。(25分)
答: 你好,正在解答中請(qǐng)稍等。
2.①9月1日,業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問標(biāo)準(zhǔn)鍵盤的價(jià)格(95.00元/只),評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理,隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購要求,請(qǐng)購數(shù)量為300只,要求到貨日期為9月3日。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購單。②9月1日,上級(jí)主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只,單價(jià)為95.00元。③9月3日,收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。④9月3日,將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫。填制采購入庫單。⑤當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)為8001,采購員將發(fā)票信息錄入系統(tǒng)。⑥業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本,材料會(huì)計(jì)計(jì)明細(xì)賬。⑦財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支票號(hào)為9101,付清采購貨款。要求簡述以上操作涉及哪些系統(tǒng)的操作,并生成什么單據(jù)。如涉及記賬憑證的生成,請(qǐng)書寫會(huì)計(jì)分錄并表明憑證
答: 同學(xué)您好,請(qǐng)稍等稍等哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
3、陽光公司采用計(jì)劃成本法計(jì)價(jià),2021年9月,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)9月1日,業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問標(biāo)準(zhǔn)鍵盤的價(jià)格(95.00元/只),評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理,隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購要求,請(qǐng)購數(shù)量為300只,要求到貨日期為9月3日。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購單。(2)9月1日,上級(jí)主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只,單價(jià)為95.00元。(3)9月3日,收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。(4)9月3日,將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫。填制采購入庫單。(5)當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張,發(fā)票號(hào)為8001,采購員將發(fā)票信息錄入系統(tǒng)。(6)業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本,材料會(huì)計(jì)記材料明細(xì)賬。(7)財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支票號(hào)為C01,付清采購貨款要求:請(qǐng)書寫會(huì)計(jì)分錄
答: 借,庫存商品300×95 貸,應(yīng)付賬款300×95 借,應(yīng)付賬款300×95 貸,銀行存款300×95









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



薇老師 解答
2022-12-13 14:32