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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-14 14:40

你好;  借方表示留底了。 你是要申請退稅還是干嘛的  

水中的小鳥 追問

2022-12-14 14:55

我就是想把賬上和報表上的留抵搞一致。 怎么搞成一致

meizi老師 解答

2022-12-14 14:59

你好;     你報表里面的  留底進項稅在應交稅費 顯示負數金額 或者是 其他流動資產里面去    

水中的小鳥 追問

2022-12-14 15:07

現在問題是報表上有留抵是3000,實際增值稅里留抵只有55,我是問如果把賬上的留抵3000 搞成和實際申報表的里留抵一一致?(原來為什么會有3000留抵找不到原因) 老師,能看明白嗎?麻煩您認真點看啊。

meizi老師 解答

2022-12-14 15:11

你好;   那說明你賬上的數據 要么不對; 報表數據 要么就不對;    自查下看你明細   

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相關問題討論
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內根據相關稅收征收法律、法規要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額,然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外,根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規定,納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當的書面申請,申請書應當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數額以及相應的證據等內容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分,經稅務機關審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
你好,看第27欄本期已繳納稅增值稅
2022-02-14 14:39:01
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